2018年10月21日 上午05:18 (香港時間)

詳細報價

業務回顧

00694 北京首都機場股份

8.230 0.060 (0.734%)

二零一七年,本公司經營情況整體表現穩中向好。收入方面,主營業務收入為人民幣9,574,516,000元,較上一年度增長9.7%,其中,航空性業務收入隨著旅客吞吐量的增長和結構優化以及國內航空公司國內航線收費標準的上調繼續保持增長勢態,為人民幣5,100,686,000元,較上一年度增長5.5%;非航空性業務方面,因經濟環境向好,非航空性業務收入整體表現較為突出,為人民幣4,473,830,000元,較上一年度增長14.9%。成本方面,受航空安保、運行資源維修維護等業務帶來的投入增加等因素影響,二零一七年本公司的經營費用為人民幣6,025,738,000元,較上一年度增長4.1%。

有關收入與經營費用的詳細分析如下:

航空性業務概述

二零一七年,受北京首都機場運行資源飽和、中跑道停航維修、「一帶一路」高峰論壇和十九大會議保障,以及民航局把控運行總量、提升航班正常性政策等多方面因素的影響,北京首都機場航空交通流量的增長總體承壓。其中,飛機起降架次同比小幅下降,旅客吞吐量呈現低速增長,國際業務則因公司航線結構的持續優化保持平穩漲勢。二零一七年,北京首都機場的飛機起降架次累計達597,259架次,較上一年度下降1.5%,旅客吞吐量累計達95,786,442人次,較上一年度增長1.5%,貨郵吞吐量累計達2,029,584噸,較上一年度增長4.5%,詳細資料如下表:

航空性業務收入

二零一七年本公司的航空性業務收入合計為人民幣5,100,686,000元,較上一年度增長5.5%。其中飛機起降及相關收費收入為人民幣1,951,845,000元,較上一年度增長11.8%,主要源於內地航空公司國內航班起降費及相關收費標準的上調(根據中國民用航空局《關於民用機場收費標準調整方案》,自二零一七年四月一日起調整提高內地航空公司國內航班飛機起降及相關的航空性業務收費標準)以及航線結構優化的拉動;旅客服務費收入為人民幣1,927,420,000元,較上一年度增長2.0%,略高於旅客吞吐量增幅,主要受益於國際航線旅客吞吐量增長的帶動;機場費收入為人民幣1,221,421,000元,較上一年度增長1.6%,與旅客吞吐量增幅基本一致。

非航空性業務收入

二零一七年,本公司的非航空性業務收入為人民幣4,473,830,000元,較上一年度增長14.9%。二零一七年,本公司的特許經營收入為人民幣3,102,092,000元,較上一年度增長17.3%,其中,零售收入為人民幣1,514,129,000元,較上一年度增長24.8%,主要受益於高消費能力的國際旅客吞吐量增長以及免稅業務促銷和部分產品價格調整對零售銷售額的拉動;廣告收入為人民幣1,098,255,000元,較上一年度增長5.7%,主要源於部分大額廣告合同到期後續約,在新一輪合約期內廣告業務收費上調以及北京首都機場三號航站樓(「T3」)新增部分廣告媒體資源;餐飲收入為人民幣251,256,000元,較上一年度增長27.5%,主要是由於二零一七年餐飲商戶總體價格調增以及旅客吞吐量增長的帶動;地面服務收入為人民幣55,557,000元,較上一年度增長94.6%,主要是由於本公司二零一六年與主要客戶就航空地面服務特許服務費未達成一致,故未確認該年度相關收入,並核銷部分以前年度相關收入,從而導致上一年度基數較小;特許其他收入為人民幣84,117,000元,較上一年度增長19.7%,主要是本公司有關電信合作特許經營協議簽署並確認相關特許經營收入所致。

二零一七年,本公司的租金收入為人民幣1,197,729,000元,較上一年度增長10.6%,主要是航站樓內新增休息室和部分商業便利資源租賃面積增加所致。

二零一七年,本公司的停車服務收入為人民幣162,446,000元,較上一年度增長4.3%,主要是停車收費政策調整所致。

二零一七年,本公司的其他收入為人民幣11,563,000元,較上一年度增長18.9%。

二零一七年,本公司的經營費用為人民幣6,025,738,000元,較上一年增長4.1%。

二零一七年,本公司的折舊及攤銷費用為人民幣1,403,946,000元,較上一年度減少9.4%,主要是由於航站樓內部分固定資產已到達折舊年限,提足折舊費用。

二零一七年,本公司的修理及維護費用為人民幣774,775,000元,較上一年度增長8.2%,一方面是由於生產設備和系統維護費用市場價格上漲,另一方面是新增部分維修項目所致。

二零一七年,本公司的特許經營委託管理費用為人民幣661,752,000元,較上一年度增長14.8%,主要是由於零售、餐飲和廣告特許經營收入增長,導致按收入比例提取的委託管理費用相應增加。

二零一七年,本公司的航空安全及保衛費用為人民幣640,874,000元,較上一年度增長12.1%,主要由於北京首都機場業務量的增長,以及保障重要會議、提升安保等級需求,使得人工成本和設備投入增加。

二零一七年,本公司的員工費用為人民幣600,364,000元,較上一年度增長10.4%,主要是由於本公司年度整體經營情況較好,使得與公司業績掛鈎的績效獎金相應有所增加。

二零一七年,本公司的運行服務費為人民幣385,950,000元,較上一年度增長17.6%,主要源於本公司就實施機坪增補項目,拆除項目用地內首都機場集團公司所屬房屋設施及附屬物,所給予的一次性貨幣補償,以及航站樓內設備設施運行合同到期後續簽價格上漲和新增部分運行服務項目。

二零一七年,本公司不動產稅及其他稅賦為人民幣250,064,000元,較上一年度增長23.2%,主要是根據相關稅法規定,自二零一六年下半年起房產稅計徵方式發生變化所致。

二零一七年,本公司的綠化及環衛費用為人民幣210,213,000元,較上一年度增長2.1%。

二零一七年,本公司的租賃費用為人民幣123,085,000元,較上一年度增長10.6%,主要是為滿足運行保障需要,報告期內新增除冰車設備租賃所致。

二零一七年,本公司的一般、行政及其他費用為人民幣367,937,000元,較上一年度增長2.1%。