【财华社讯】和美医疗(01509-HK)公布,于2020年7月17日,公司已委聘弘信顾问有限公司为其內部控制顾问,以对集团由2018年1月1日至2020年7月31日止期间的內部控制程序(将涵盖集团所有主要附属公司及(在可行情况下)其主要联营公司)进行全面审查,以对集团的內部控制体系进行全面评估。
董事会及审核委员会认为,除初步审查外,全面內控审查将进一步帮助公司发现集团內部控制体系中的任何其他主要缺陷,并使其纠正该等缺陷(如有)以及在长期停牌后重建品牌形象及重获投资者信心。
较早时,集团须证明公司已设立充分的內部控制体系及程序以满足其在上市规则项下的责任并达到让联交所满意的程度亦为联交所复牌指引之一。因此,董事会及审核委员会认为,全面內控审查符合公司及其股东的整体最佳利益。
为协助公司达成其中一项复牌条件及作为德勤在签署2018年年度业绩前需要采取的额外步骤的一部分,审核委员会已初部內控委聘德豪财务顾问有限公司独立审查公司的若干內部控制程序。
初部內控审查范围包括独立评估集团內部控制体系,涵盖于2018年1月1日至2019年3月31日期间的股权转让的交易过程、反舞弊管理、合同及印信管理、资金及投资管理及现金与付款管理,审查结果已刊发于公司日期为2020年3月25日的公告內。
应公司的要求,股份已自2019年4月1日上午九时正起于联交所暂停买卖。股份将继续暂停买卖,直至另行通知为止。
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