【财华社讯】快手-W(01024.HK)公布,截至2021年9月30日止3个月,集团第三季度收入约204.93亿元(人民币,下同),同比增长33.45%;公司权益持有人应占亏损70.86亿元,同比减少75.80%;基本每股亏损1.71元;经调整EBITDA亏损约33.80亿元,2020年同期录得经调整EBITDA溢利约3.26亿元;经营亏损约74.04亿元,同比增长437.8%;平均日活跃用户约3.20亿户;平均月活跃用户约5.73亿户;每位日活跃用户日均使用时长119.1分钟;每位日活跃用户平均线上营销服务收入约34.0元;电商交易总额约1757.87亿元。
截至2021年9月30日止9个月,集团前三季度收入约566.51亿元,同比增长33.45%;公司权益持有人应占亏损718.72亿元,同比减少26.19%;基本每股亏损19.39元;经调整EBITDA亏损约108.91亿元,同比增长139.7%;经营亏损约219.11亿元,同比增长145.0%;平均日活跃用户约3.03亿户;平均月活跃用户约5.33亿户;每位日活跃用户日均使用时长108.8分钟;每位日活跃用户平均线上营销服务收入约97.1元;电商交易总额约4397.45亿元。
于2021年第三季度,快手应用的平均日活跃用户及平均月活跃用户同比增速由2021年第二季度的11.9%及6.7%,加速提升至17.9%及19.5%。这些增长得益于集团的用户获取效率及留存率得到进一步优化。快手应用的每位日活跃用户日均使用时长于2021年第三季度同比增长35.0%。
2021年第三季度,集团收入增长,主要来自于线上营销服务及其他服务(包括电商业务)。
销售成本由2020年同期的87亿元增加37.1%至2021年第三季度的120亿元,主要是由于(i)收入增加导致收入分成成本及相关税项增加;(ii)随着用户群体扩大及业务增长(包括海外)导致用户流量增加,带宽费用及服务器托管成本、物业及设备及使用权资产折旧以及无形资产摊销亦有所增加;(iii)为支持业务增长而增加雇员人数及相关以股份为基础的薪酬开支导致雇员福利开支增加;及(iv)由于集团不断努力丰富内容垂类及内容生态,使其他销售成本中的内容成本上升。
毛利由2020年同期的66亿元增加28.6%至2021年第三季度的85亿元。毛利率由2020年同期的43.1%减至2021年第三季度的41.5%,主要由于销售成本占总收入的百分比增加,源于其他销售成本中的内容成本及雇员福利开支占总收入的百分比增加,惟部分被收入结构改变导致的收入分成成本及相关税项占总收入的百分比下降所抵销。
销售及营销开支由2020年同期的61亿元增加79.9%至2021年第三季度的110亿元,占总收入的百分比由39.9%增加至53.8%,主要是由于产品推广、品牌营销活动及海外市场业务拓展的开支增加导致推广及广告开支增加。
研发开支由2020年同期的19亿元增加126.0%至2021年第三季度的42亿元,占总收入的百分比由12.1%增至20.6%,主要是由于持续投资大数据及其他先进技术而增加研发人员数目及相关以股份为基础的薪酬开支,导致雇员福利开支增加。
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