【財華社訊】快手-W(01024.HK)公布,截至2021年9月30日止3個月,集團第三季度收入約204.93億元(人民幣,下同),同比增長33.45%;公司權益持有人應佔虧損70.86億元,同比減少75.80%;基本每股虧損1.71元;經調整EBITDA虧損約33.80億元,2020年同期錄得經調整EBITDA溢利約3.26億元;經營虧損約74.04億元,同比增長437.8%;平均日活躍用戶約3.20億戶;平均月活躍用戶約5.73億戶;每位日活躍用戶日均使用時長119.1分鍾;每位日活躍用戶平均線上營銷服務收入約34.0元;電商交易總額約1757.87億元。
截至2021年9月30日止9個月,集團前三季度收入約566.51億元,同比增長33.45%;公司權益持有人應佔虧損718.72億元,同比減少26.19%;基本每股虧損19.39元;經調整EBITDA虧損約108.91億元,同比增長139.7%;經營虧損約219.11億元,同比增長145.0%;平均日活躍用戶約3.03億戶;平均月活躍用戶約5.33億戶;每位日活躍用戶日均使用時長108.8分鍾;每位日活躍用戶平均線上營銷服務收入約97.1元;電商交易總額約4397.45億元。
於2021年第三季度,快手應用的平均日活躍用戶及平均月活躍用戶同比增速由2021年第二季度的11.9%及6.7%,加速提升至17.9%及19.5%。這些增長得益於集團的用戶獲取效率及留存率得到進一步優化。快手應用的每位日活躍用戶日均使用時長於2021年第三季度同比增長35.0%。
2021年第三季度,集團收入增長,主要來自於線上營銷服務及其他服務(包括電商業務)。
銷售成本由2020年同期的87億元增加37.1%至2021年第三季度的120億元,主要是由於(i)收入增加導致收入分成成本及相關稅項增加;(ii)隨著用戶群體擴大及業務增長(包括海外)導致用戶流量增加,帶寬費用及服務器託管成本、物業及設備及使用權資產折舊以及無形資產攤銷亦有所增加;(iii)為支持業務增長而增加僱員人數及相關以股份為基礎的薪酬開支導致僱員福利開支增加;及(iv)由於集團不斷努力豐富內容垂類及內容生態,使其他銷售成本中的內容成本上升。
毛利由2020年同期的66億元增加28.6%至2021年第三季度的85億元。毛利率由2020年同期的43.1%減至2021年第三季度的41.5%,主要由於銷售成本佔總收入的百分比增加,源於其他銷售成本中的內容成本及僱員福利開支佔總收入的百分比增加,惟部分被收入結構改變導致的收入分成成本及相關稅項佔總收入的百分比下降所抵銷。
銷售及營銷開支由2020年同期的61億元增加79.9%至2021年第三季度的110億元,佔總收入的百分比由39.9%增加至53.8%,主要是由於產品推廣、品牌營銷活動及海外市場業務拓展的開支增加導致推廣及廣告開支增加。
研發開支由2020年同期的19億元增加126.0%至2021年第三季度的42億元,佔總收入的百分比由12.1%增至20.6%,主要是由於持續投資大數據及其他先進技術而增加研發人員數目及相關以股份為基礎的薪酬開支,導致僱員福利開支增加。
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